根据该公司内部审计工作的有关安排,会计师事务所审计人员已于4月11日进场。为明确本次内部审计工作的重要性和必要性,4月12日,监事会在公司20楼会议室组织召开了内部审计工作协调会议。
会议要求计划财务部、千润实业公司、久润实业公司、骏驰租赁公司、德通小贷公司的财务人员积极配合会计师事务所开展审计工作,及时提供相关资料。会计师事务所工作人员就财务资料交接的保密性、资料的完整性等相关事宜和参会的财务人员进行了沟通。参会的财务人员纷纷表示一定积极配合好会计师事务所完成内部审计工作,确保本次公司内部审计工作圆满完成,促进公司运营管理规范化建设,履行好监事会的监督职能。
